(通訊員 高艾)為全面檢驗(yàn)中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,確保體系的持續(xù)有效實(shí)施,及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中存在的問(wèn)題,中心于8月23日至24日開(kāi)展了一次內(nèi)部審核工作。此次審核既是自查自糾,也是迎接外審前的一次預(yù)備審核。
本次內(nèi)部審核主要對(duì)公司管理層及各部門的體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核,內(nèi)審小組從工作流程是否得到實(shí)施和保持,運(yùn)行結(jié)果是否有效,過(guò)程記錄是否完整、合理等方面,對(duì)受審核部門2018年度質(zhì)量體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行了抽樣檢查。通過(guò)提問(wèn)交流、文件審核、記錄證據(jù)等方式對(duì)管理體系運(yùn)行的有效性、適宜性進(jìn)行了系統(tǒng)全面的評(píng)價(jià)。
通過(guò)審核,中心及時(shí)發(fā)現(xiàn)了體系運(yùn)行過(guò)程存在或潛在的問(wèn)題隱患,督促各部門進(jìn)行糾正與預(yù)防。為質(zhì)量改進(jìn)提供有效依據(jù)和提升方向,同時(shí)為9月外審做好充分準(zhǔn)備。
圖為內(nèi)審員審核財(cái)務(wù)管理部
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